目 录
第一部分 2020年部门预算表格
一、2023年部门收支总表
二、2023年部门收入总表
三、2023年部门支出总表
四、2023年部门财政拨款收支总表
五、2023年部门财政拨款支出表
六、2023年部门一般公共预算支出表
七、2023年部门基本支出预算明细表
八、2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
九、2023年部门机关运行经费明细表
十、2023年政府性基金预算支出表
十一、2023年部门管理转移支付表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算情况
五、部门一般性支出情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
红泉镇人民政府2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年红泉镇人民政府预算公开如下:
一、部门职责
(1)贯彻落实国家方针政策,维护社会稳定,促进经济社会协调发展。
(2)制定本辖区经济发展规划,改善基础条件,强化市场引导,增加群众收入,提高生活水平。
(3)调节社会分配,组织社会保障,促进社会服务体系的建立。
(4)提高人口质量,发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。
(5)保护生态环境和自然资源,促进经济社会协调可持续发展。
二、机构设置
(一)机关内设机构:永靖县红泉镇人民政府内设党政综合办、经济社会发展办、人口和计划生育办、社会治安综合治理办等4个行政股室;下设农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、应急管理所等5个事业机构。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入660.3512万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加36.5268万元,增长5.81%,增长的主要原因是:人员类经费有所增加。包括:一般公共预算收入648.3512万元,政府性基金预算收入120000万元。
(二)支出预算
2023年支出预算660.3512万元(详见部门预算公开表3,11),比2022年预算增加36.5268万元,增长5.81%,增长的主要原因是:人员类经费有所增加。包括:
1.一般公共服务支出501.2247万元
2.文化旅游体育与传媒支出5万元。
3.社会保障和就业支出51.2084万元。
4.卫生健康支出24.4402万元。
5.城乡社区支出12万元。
6.农林水支出30万元。
7.住房保障支出35.4780万元。
8.灾害防治及应急管理支出1万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出660.3512万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出600.3512万元,比2022年预算增加36.5268万元,增长6.48%,增长的主要原因是:人员类经费有所增加。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算48万元,比2022年预算减少12万元,下降20%,下降的主要原因是:一部分项目资金划拨致政府性基金。
1.保障运转经费3个,主要是:村办公经费、地质灾害监测防治经费、文化馆(站)免费开放补助资金。
五、部门一般性支出情况
(一)因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)费用主要原因是:2023年预算未安排因公出国(境)费用,相关表格为空表。
(二)公务接待费0 万元, 无公务接待费的主要原因是:2023年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,2023年预算未安排公车运行维护费。
(四)培训费0万元,无培训费的主要原因是:2023年预算未安排培训费,相关表格为空表。
(五)会议费0万元,无会议费的主要原因是:2023年预算未安排会议费,相关表格为空表。
(六)机关运行经费72万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额20.07万元,其中:政府采购货物预算20.07万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为232.998万元。其中:办公用房1889.05平方米,价值126万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值20.99万元。
(四)部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个,主要是:村级办公经费、地质灾害防治经费、村级公益性设施共管共享管护基金、图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金。其中组织自评项目4个,涉及48万,占部门预算安排总额的80%。
七、名词解释
1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购 法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 (境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年红泉镇人民政府预算公开表.xlsx
红泉镇人民政府2023年预算公开表(PDF版).pdf
红泉镇人民政府2023年预算公开说明(PDF版).pdf